ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2019
| Nº O/C | Nº Expediente | Objeto | T. Cont. | Nº Cont. | Fecha O/C | Nombre Proveedor | Importe |
| 7600000003 | 1900249865 | Adquisición de tubos leds para esta Administración Federal | ACUERDO MARCO | 21.08.2019 | CORESA GROUP S.R.L. | 450.540,00 | |
| 7200000205 | 1900135701 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS EN EDIFICIOS VARIOS DE ESTA AFIP | PROCESO DE COMPRAS | A0KG000000- 0010-CDI19 | 26.08.2019 | INGENIERO GERARDO SIROTA | 108.000,00 |
| 7200000201 | 1900011245 | PROVISIÓN DE PAPEL HIGIENICOPARA ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL | PROCESODE COMPRAS | A0KBB00000- 0005-LPU19 | 06.08.2019 | VALOT SA | 2.400.000,00 |
| 7500000011 | 1800051481 | CONTRATACIÓN DE SEGUROSVARIOS PARA ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL | PROCESODE COMPRAS | A0KBB00000- 0016-LPU18 | 01.08.2019 | SANCOR COOP DE SEGUROS LTDA | 44.712,80 |
| 7500000013 | 1800010784 | Servicio de Transporte de Mercaderia de Secuestro | PROCESODE COMPRAS | A0KBB00000- 0004-LPU18 | 12.08.2019 | TASA LOGISTICA S.A. | 1.390.369,20 |
| 7400000000 | 1800009009 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia a cargo de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA aprestarse en el edificio sito en Juan Lavaisse 1580, C.A.B.A. | PROCESO DE COMPRAS | A0KBB00000- 0008-CDI18 | 23.08.2019 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (PNA) | 13.011,60 |
| 5200002933 | 0256403/16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES GENERALES | Licitación Pública | 0000004/17 | 22.08.2019 | LA MANTOVANA DE SERVICIOS GRALES SA | 3.756.768,00 |
| 4700001445 | 0256403/16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES GENERALES | Licitación Pública | 0000004/17 | 22.08.2019 | LA MANTOVANA DE SERVICIOS GRALES SA | 973.768,00 |
| 5200002937 | 0251649/17 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN SALA DE MONITOREO - NOC EN EL EDIFICIO DE PASEO COLON 635 | Licitación Pública | 0000011/17 | 26.08.2019 | AASC S.A. | 226.800,00 |
| 5200002926 | 0250811/18 | CONTRATACION SERVICIO SMS - TELECOM PERSONAL S.A. | Contratació n Directa | 0000004/18 | 01.08.2019 | TELECOM ARGENTINA SA | 285.000,00 |
e. 27/09/2019 N° 73522/19 v. 27/09/2019
Fecha de publicación 27/09/2019